Прекрасный способ.
А о том, что инвентаризация обязательна должна быть на 1 число месяца - вообще забудьте. Абсолютно без разницы, когда проводить - главное, соблюдать заданную периодичность.
Прекрасный способ.
А о том, что инвентаризация обязательна должна быть на 1 число месяца - вообще забудьте. Абсолютно без разницы, когда проводить - главное, соблюдать заданную периодичность.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Не совсем.
Даже периодичность соблюдать не обязательно.
Главное помнить, что результаты инвентаризации - суть сравнение с расчетом после прошлой инвентаризации. А могла быть и месяц назад, и два дня назад.
Реально - надо отталкиваться от задач руководства. Или желания левой пятки руководства.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Правильно ли я понимаю (извиняюсь за надоедливость))
Что после момента заведения инвентарной с/в остатки на приход от бара ставить не надо?
а нужно делать акты реализации(копировать из формы отчета по расходам блюд и проводить) и комплектацию и списания (через форму расхода) на персонал каждый день.
Тогда учет будет хронологически верным и все что нужно от меня на этом.
Последний раз редактировалось olya-la; 14.10.2014 в 02:18.
Вопрос не понял.Что после момента заведения инвентарной с/в остатки на приход от бара ставить не надо?
Все, что до инвентаризации, не имеет смысла вводить - это никак не повлияет на движение после инвентаризации.
После инвентаризации надо вводить всю первичку - и приход, и расход, и перемещения.
Вот что куда Вы копировать собираетесь - я тоже не понимаю.(копировать из формы отчета по расходам блюд и проводить)
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Извиняюсь за сумбур.запуталась(в 2 учетах этих..
Просто хочу сделать списание проданного и комплектацию по дням,по документам расхода.(как я понимаю,таким образом пройдет реализация и отобразится в оборотной вед.)
У меня лезет краснота,т.е идет минус.Но если фактом по итогу инвентуры товар есть на остатке то почему минус?(реализовали больше -чем было на остатке?
До этого все документы расхода не проведены были(как я понимаю реализация делалась вручную,на основании документов расхода указано:поставщик-бар;получатель-реализация)
Как мне сейчас быть?нужно закрыть дни в 2-х учетах
Да, списано больше, чем было на остатке.почему минус?(реализовали больше -чем было на остатке?
Так сделать списание. Или не умеете совсем?Как мне сейчас быть?нужно закрыть дни в 2-х учетах
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru