День добрый!Столкнулась с такой проблемой,незнаю как решить.
В организации велось 2 учета(обычный и спец) согласно этому приходовался товар,велась инвентура.
Сейчас вскрылся факт крупных недостач,оказалось что не все накладные были представлены в бухгалтерию.
Как разрешить это все?
п.с:согласно тем явным недостачам по промежуточным инвентаризациям,обнаружил я факт самоличного докупа недостающего и коррекции остатков.


Ответить с цитированием
можно ли как-то за период посчитать ту сумму денег которую закрывали не через фискальник,по пробитому.Как я понимаю это выгрузить отчет по продажам за дни из RK(но там ведь кол-во блюд)а мне надо вместе с отпускными ценами(самой подставлять по меню)?
