Добрый день!
На днях приобрела авторский вводный курс, который помог разобраться более детально с программой. Спасибо автору!
Но как и все новички, я боюсь сделать что-нибудь не так.
Ответа на форуме что-то не нашла
Поэтому решила, что лучше спросить, чем потом переделывать
Предприятие (бар, столовая) работает примерно год на RK. Учет нигде не велся
Теперь учредитель решил, что учет будет SH4
Сейчас в голове выстроилась такая последовательность действий:
1. Импорт меню из RK
2. По импортированному меню почти одновременно создаем товары, п/ф, комплекты, корреспондентов, склады и т.д. В общем, все, что необходимо.
3. Проводим инвентаризацию по столовой и бару
4. Создаем сличительную ведомость и заносим остатки, которые становятся фактическими.
По сути, после этого можно начинать работать по обычному рабочему дню: приходы, создание новых КК, списание и т.д.
Наверное этот номер сработает, если предприятие на этот момент закроется (мои фантазии).
Вопрос! Как правильно выстроить последовательность действий, если предприятие на момент создания учета в SH4 продолжает работу (идут поставки и торговля)?
С какого момента (с/за какие дни) начинать приходовать накладные?
С какого момента (с/за какие дни) делать импорт расхода из RK?
Заранее благодарю.