Речь идет о SH4. столкнулась с такими проблемами.
1. В акте реализации и в товарном отчете стоят разные итоговые суммы по расходу. получается что в акт реализации не попадает что - то, что попадает в товарный отчет, так как по т/о сумма больше. Фильтр делаю - дата, склад и все. В чем может быть дело?
2. В товарном отчете и в приходе и в расходе присутствуют с/в (спец. учет). Почему какие - то формируются нулевые, какие-то с суммами?
3. В товарном отчете в разделе расхода итоговые суммы по расходу по себестоимости и по продажным ценам однаковые, только в разделе продажных сумм итог больше на сумму с/в, которые сформировались с ценой? Знаю, что там в фильтре можно поставить соответствующую галочку чтоб продажная стоимость соответствовала стоимости на приходным накладным. но эта галка не стоит!!!!
4. Дальше хуже. Формирую акт реализации по питанию персонала (списываю в ручную, что дают в блюдах по документам расхода, что в продуктах по расходным накладным). выходит одна сумма. Далее через список накладных вывожу все р/н с такой же категорией расхода (ведь после списания док-ов расхода формируется р/н), начинаю перессчитывать вручную - сумма получатся на 3 тыс. больше чем в акте реализации. Причем, залезаю в док-т расхода вывожу печатную форму документа расхода и сумма одна, а в р/н сформированной на основании списания этого же док-та расхода стоит другая сумма. ничего не понимаю...
5. Финансовый директор смотрит результат по оборотной ведомости. И там, сумма расхода совпадает с тов. отчетом. Но!!!! В графе излишки и недостачи уже стоят какие - то цифры, хотя инвентаризации еще не проводилось по этому складу вообще, так как это новый филиал. Завтра надо делать инвентаризацию по ноябрю. Очень старалась подробно описать проблемы. если сможете помочь буду ОООООчень признательна!!!