Господи как все просто
Господи как все просто
Подскажите пожалуйста алгоритм действий по расходу
1. Импортирую расход из РК сразу в учет и спецучет. Или нужно импортировать только в спецучет, а оттуда спецкопировать в учет?
2. В учете копирую документ расхода, (оригинал сразу удаляю). Жму на "рассчитать расход" - вижу красные позиции по товарам. А дальше? Методом просмотра каждого товара (и его комплекта) в документе расхода ищу из чего он состоит-если из несуществующих покупных товаров, то меняю его на некий продаваемый товар с одинаковой стоимостью, но состоящий из имеющихся на складе покупных товаров?
3. А в спецучете надо будет потом проделать то же самое? Или там не нужно корректировать расход?
Да.1. Импортирую расход из РК сразу в учет и спецучет.
Нет. Вроде никто не мешает, но неудобно же.Или нужно импортировать только в спецучет, а оттуда спецкопировать в учет?
Общее направление верное. Одинаковая стоимость не обязательна.Методом просмотра каждого товара (и его комплекта) в документе расхода ищу из чего он состоит-если из несуществующих покупных товаров, то меняю его на некий продаваемый товар с одинаковой стоимостью, но состоящий из имеющихся на складе покупных товаров?
Там не нужно. Там другой алгоритм, через сличительные, читайте в другом разделе.3. А в спецучете надо будет потом проделать то же самое? Или там не нужно корректировать расход?
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Всю тему по Белому учете прочитала. Остались вопросы..
Приступила к работе в ресторане, где ввелся только спец учет. Ресторан работает уже год. До этого работал на УСН 6%, теперь переходит на доход минус расход., соответственно возникла необходимость в белом учете.. Передо мной нарисовался большой объем работы, то есть сделать белый учет за год((ttttttt
При открытии ресторана основная масса продуктов покупалась на рынке, примерно через два месяца - 50/50.
Каков мой алгоритм, чтобы с минимальными потерями закрыть год работы ресторана и выйти на остатки, которые в 1С?
Прочитав форум представляю это так(поправьте, пожалуйста, мои ошибки):
1. Копирую все красноту в приходную накладную, потом этой же датой создаю расходную.
Сразу вопрос: в первом месяце продуктов в белом учете у меня практически нет, Что делать?
2. В последующие месяцы так же приходная и расходная накладные, но списывать особо тоже нечего, значит подгоняю сумму приходной под расходную? Но тогда получается, что продукты мы покупаем практически даром, и соответственно себестоимость у меня минимальная и наценка будет просто Аховая..
Извечный вопрос: Что делать?
Потом то мне алгоритм понятен, будет время и я спокойно буду колдовать в документах расхода, мне надо закрыть год..
Заранее благодарю.
И я вдоль и поперек перечитала уже про белый учет.. но до конца не могу понять
Помогите, пожалуйста! Я правильно поняла:
1. Копирую в спец.учете белое поступление и реализацию из кипера
2. Удаляю из скопированных в белый учет документов позиции с нулевой ценой(это может быть комплимент и тд), т.к. они вылезут с минусовой наценкой.
А потом, я так поняла, за счет наценки я могу в документ расхода добавить например несуществующий товар, создать его и внести в подвязанный комплект то что мне нужно списать (служебка, порчи и тд)... Или так нельзя? Только вот мне не очень понятно следующее - такой товар если по нулевой цене внести, то вылезет в минус наценка..если продажную поставить, то тогда сумма с выручкой не пойдет.. Можно ли по другим позициям в документе расхода уменьшить продажную цену, чтобы потом поставить цену этому моему "несуществующему" товару?
Короче я совсем запуталась и ничего не понимаю... Расскажите, пожалуйста, подробно как это грамотно и правильно все делать, чтобы более-менее ежедневные списания по факту совпадали с белым учетом?
Tanusik
Приходуйте красноту по нулевой цене. Расход не нужен. Да, местами будет фигня... Но ничего лучше заочно (да и очно скорее всего, тоже) порекомендовать нельзя.1. Копирую все красноту в приходную накладную, потом этой же датой создаю расходную.
Сразу вопрос: в первом месяце продуктов в белом учете у меня практически нет, Что делать?
Дальше, в общем-то, тоже самое.
Будет. Но если закупок продуктов нет, то извините. Я не знаю, можно ли сейчас договориться с какими-нибудь фирмами, чтобы сделали приход задним числом - даже если и сделают, это затраты, а зачем они Вам?наценка будет просто Аховая
---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 01:02 ----------
Приходуйте красноту по нулевой цене. Расход не нужен. Да, местами будет фигня... Но ничего лучше заочно (да и очно скорее всего, тоже) порекомендовать нельзя.1. Копирую все красноту в приходную накладную, потом этой же датой создаю расходную.
Сразу вопрос: в первом месяце продуктов в белом учете у меня практически нет, Что делать?
Дальше, в общем-то, тоже самое.
Будет. Но если закупок продуктов нет, то извините. Я не знаю, можно ли сейчас договориться с какими-нибудь фирмами, чтобы сделали приход задним числом - даже если и сделают, это затраты, а зачем они Вам?наценка будет просто Аховая
Ксения Александровна
Нет. Реализацию делаете просто импортом в белый учет. Приход - да, спецкопированием из спецучета.1. Копирую в спец.учете белое поступление и реализацию из кипера
Да.2. Удаляю из скопированных в белый учет документов позиции с нулевой ценой(это может быть комплимент и тд), т.к. они вылезут с минусовой наценкой.
Так нельзя.Или так нельзя?
Можно.Можно ли по другим позициям в документе расхода уменьшить продажную цену, чтобы потом поставить цену этому моему "несуществующему" товару?
Ну почему же, Вы в очень правильном направлении размышляете!Короче я совсем запуталась и ничего не понимаю
В итоге, Вам надо, чтобы у Вас остатки в учете и спецучете совпадали, а не списания. Вот и контролируйте. Тут же разные ситуации возможны, смотря сколько по отношению к спецучету Вы покупаете и сколько списываете. Но в итоге, все сводится к двум вариантам: либо у Вас остатки в белом растут по отношению к спецучету - и тогда их надо досписывать; либо у Вас остатки уменьшаются (что реже) - и тогда их надо придерживать.как это грамотно и правильно все делать
Соблюдать же надо следующие цифры по отчетам:
- чтобы входящий остаток по отчету (товарному) совпадал с исходящим остатком по отчету за предыдущий период;
- чтобы поступления сходились с 1С;
- чтобы расход по отпускной цене совпадал с 1С (Z-отчетами);
- ну и соответственно, если все верно, то и остатки должны совпадать с 1С;
- чтобы не было продаж в минус. Хотя тут спорно, ибо многие по неумению умудряются даже в спецучете торговать в убыток Но в белом я стараюсь соблюдать и исправлять.
На все документы, перечисленные в товарном, должна быть первичка. Соответственно, чем меньше там документов, тем меньше головной боли. Поэтому я в белом даже склад рекомендую один вести, чтобы не было внутренних перемещений - которые иначе надо печатать и подписывать.
И помните, белый товарный учет - это часть учетной политики предприятия, куда входит и бухгалтерский учет, и налоговый. Все должно быть согласовано с управленческим учетом.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
aishora (02.03.2019)
Так нельзя.
Можно.
Так если нельзя создать "несуществующий" товар с нужными комплектами, то как мне в этом документе расхода списать то же служебное питание, сохраняя наценку и итоговую отпускную сумму? Вот этого я не могу понять..
Вот так - нельзя! Вы не можете сохранить И наценку, И отпускную сумму, при этом увеличивая себестоимость. Поэтому наценка - упадет, если сохранять отпускную сумму.сохраняя наценку и итоговую отпускную сумму? Вот этого я не могу понять..
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Это я все поняла - у меня остаток растет в белом учете и мне надо как-то его приравнивать к остатку в спец. учете. Делать это нужно в выгруженной реализации, следя за наценкой по каждому товару и общей отпускной суммой. Но я не понимаю самого главного. КАК?! КАК мне внести в этот документ расхода тот товар, который мне нужно списать?!
Я не могу создать, например, товар "Борщ" и к нему подвязать комплект, в который внесу тот товар, который у меня в бешеном количестве висит на остатке в белом учете? Уменьшив отпускные суммы по остальным товарам в этом документе расхода, я установлю отпускную для этого "Борща" скажем, и соответственно буду смотреть чтобы состав этого самого борща по себестоимости не превышал его отпускную.
Я только такой способ вижу уменьшения остатка в белом учете...
Если Вы говорите что так нельзя, то скажите как можно и как делают? Пожалуйста!
Сейчас Вы все правильно пишете.
Но до этого Вы писали, что хотите сохранить при этом наценку! Вот сохранить наценку - нельзя!
А так все верно.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru