Помогите разобраться..S-H V 4;
пришла на новую работу бухгалтером-калькулятором,база есть,в ней работают уже год!!!!но!!!ведут один учет,а нужно(для глав.буха)-два!и постоянно сдают не правильную инвенту.т.е. с большими + и -:
пара вопросов:
1.нужно сделать учет(как я понимаю-внести остатки на начало месяца,т.е. с\в превратить в п\н из спец учета и копировать в учет,как при обрезке базы или нет?),у них спец учет ведется в учете....могу ли я учет завести в спец учет?от названия что то меняется?
2.начать работу с проверки всех тех.карт??как я понимаю вся загвоздка с инвентой именно в них,как быстрее это можно сделать(вариант-распечатать отдать на кухню для проверки и забить заново -знаю!!!)
3.у них суммы по комплектациям(по расходу,созданные автоматически) и у самих расходных накладных не совпадают,это нормально??директор задает вопрос,почему они не равны??(когда выводишь список док-тов за какое то число,стоит К и следующая р\н,как я понимаю у них суммы должны быть одинаковые или я ошибаюсь?)