Черри, ответ же выше есть:
Я созданию НЕактивные документы расхода, вбиваю туда все, что нужно - ибо могут быть не только продукты, но и блюда; после этого рассчитываю и результат расчета копирую в расходную накладную.
Черри, ответ же выше есть:
Я созданию НЕактивные документы расхода, вбиваю туда все, что нужно - ибо могут быть не только продукты, но и блюда; после этого рассчитываю и результат расчета копирую в расходную накладную.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
п/ф в этом контексте ничем не отличаются от блюд. Также добавляете в документ расхода, рассчитываете и копируете в расходную накладную.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Но тут нет самих п/ф так же не могу вбить остатки в с/в по п/ф...Что я делаю не так?(((Безымянный.png
Последний раз редактировалось Черри; 08.11.2014 в 16:41.
Не так - Вы изначально не правильно заводили п/ф. Надо было на каждый из них делать товар.
Раз не сделали, есть два пути: 1. все-таки сделать; 2. воспользоваться вспомогательным комплектом, способ описан здесь, первый алгоритм.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Добрый день, вечер или утро! Подскажите как лучше и как правильней сделать следующее. Есть 4 точки, 3 это кафе, а вот одна это кулинария с магазином. И вот с кулинарии надо передать в ресторан выпечку(это не будет В/П, базы разные на каждой точке), как правильнее в базе оформить: 1)в документ расхода и рассчитать в РН ИЛИ 2) искусственно созданный комплект с блюдами ( в мои случае с выпечкой ).
Я бы делал списание документа расхода. На выходе получается готовая расходная накладная с готовыми изделиями, которые в других базах надо внести, как приход.
Это, кстати, можно автоматизировать за недорого.
Нюансы зависят от следующих моментов: речь про учет или про спецучет; это одно юр.лицо или несколько.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Правильно говорит. Только что потом со скомплектованным товаром делать? Списать. Так вот списание документа расхода - это и есть одновременно комплектация и расходная накладная.Но сегодня мне управляющая точки которая принимает эти пирожки наши, говорит делай через комплектацию
Рассчитать в рн? И что Вы там получите, список сырья? А зачем он Вам, если Вы на точки должны готовую продукцию передать?Мне самой удобней первый способ.
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 23:05 ----------
Ммм... Тогда в учете будет правильнее все оформлять как внутренние перемещения. Точнее, комплектации как раз.Юр. лицо одно, но ведется все разных базах.
Допустим, есть базы кулинарии и ресторана.
В базе кулинарии заводим склад-ресторан.
В базе ресторана заводим склад-кулинарию.
В базе кулинарии делаем комплектацию, потом внутреннее перемещение с производства на склад ресторан. Можно одну комплектацию, если останется понятно. В итоге получаем товар, ушедший на другой склад.
В базе ресторана делаем внутреннее перемещение со склада-кулинарии на продажу.
В итоге получаем виртуальное соединение двух баз.
Муторно и неудобно, зато красиво.
На вспомогательных складах будет копиться товар, на одном в плюсе, на другом в минусе.
Еще, даже без этих извращений, получим колебания себестоимости в перемещаемом товаре, из-за чего цифры будут быстро расходится, либо нельзя будет править даже предыдущий день... Неудобно.
Никогда не понимал преимуществ ведения одного юр.лица в разных базах, баловство и головная боль.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
То есть лучше делать искусственно комплект и списывать его? Я правильно понимаю