Что то я ничего не пойму, как так вообще?
Что то я ничего не пойму, как так вообще?
Еще подскажите, если я делаю списание марта, то с/в инвенторизации за февраль/март должна быть именно в феврале, чтобы излишки/недостачи не попали на март?
Здесь как раз проще - на _это_ списание продуктов хватает, но Вы списываете похоже задним числом, и где-то впереди по датам у Вас есть еще списание этого чая, т.е. сейчас на остатке останется 220гр, но всего далее будет списано 230гр (10гр не хватает). И соответственно, если далее после списания есть приход, то этот расход у Вас не проведется - получится приход на отрицательный остаток.
Спасибо... а вы можете разработчикам отправлять вопросы?
Обычно - да. Все зависит от того, за какой период Вы делаете анализ и отчет для руководства. Например, такая ситуация: снимаются остатки на 1-е число, но т.к. инвентаризация требует времени для разбора, вполне возможно что месяц закрывается и цифры по нему сдаются без учета результатов инвентаризации, а результаты попадают на следующий месяц. Но это гипотетическая ситуация, я не встречал Я лично, чтобы успеть обработать инвентаризацию, провожу снятие в середине месяца, а не в конце.
Ну напрямую я не могу задать, а диллеры наши что то совсем неадекватно себя ведут: три недели нас мурыжили, пока мы сами не начали звонить в москву и нам за день сделали...
Еще вопрос Как лучше делать, если в комлект входит комлект с другого подразделения, например бутерброд делают на кухне, но хлеб берут с пекарни. Как лучше сделать: документом расхода переместить составляющие для хлеба на кухню, или в комлект поставить товар п/ф и перемещать в/п?
Я в таких случаях перемещаю комплектацией товар с пекарни на кухню, и в калькуляционной карте бутерброда указываю готовый хлеб.