Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Начинаем учет в SH на предприятии, которое работает уже год

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)

    Начинаем учет в SH на предприятии, которое работает уже год

    Добрый день!
    На днях приобрела авторский вводный курс, который помог разобраться более детально с программой. Спасибо автору!
    Но как и все новички, я боюсь сделать что-нибудь не так.

    Ответа на форуме что-то не нашла
    Поэтому решила, что лучше спросить, чем потом переделывать

    Предприятие (бар, столовая) работает примерно год на RK. Учет нигде не велся
    Теперь учредитель решил, что учет будет SH4

    Сейчас в голове выстроилась такая последовательность действий:
    1. Импорт меню из RK
    2. По импортированному меню почти одновременно создаем товары, п/ф, комплекты, корреспондентов, склады и т.д. В общем, все, что необходимо.
    3. Проводим инвентаризацию по столовой и бару
    4. Создаем сличительную ведомость и заносим остатки, которые становятся фактическими.
    По сути, после этого можно начинать работать по обычному рабочему дню: приходы, создание новых КК, списание и т.д.
    Наверное этот номер сработает, если предприятие на этот момент закроется (мои фантазии).

    Вопрос! Как правильно выстроить последовательность действий, если предприятие на момент создания учета в SH4 продолжает работу (идут поставки и торговля)?
    С какого момента (с/за какие дни) начинать приходовать накладные?
    С какого момента (с/за какие дни) делать импорт расхода из RK?

    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Lily77; 28.04.2013 в 19:34.

  2. #2
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,062
    Поблагодарил(а)
    473
    Благодарностей: 187 (сообщений: 160)
    Цитата Сообщение от Lily77 Посмотреть сообщение
    Сейчас в голове выстроилась такая последовательность действий:
    Все совершенно верно.

    Цитата Сообщение от Lily77 Посмотреть сообщение
    С какого момента (с/за какие дни) начинать приходовать накладные?
    С того же дня, на утро которого проведена инвентаризация по пункту 3.

    Цитата Сообщение от Lily77 Посмотреть сообщение
    С какого момента (с/за какие дни) делать импорт расхода из RK?
    Точно также.

    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:57 ----------

    Цитата Сообщение от Lily77 Посмотреть сообщение
    Спасибо автору!
    Спасибо и Вам за поднятие важной темы, а также за ясное описание последовательности действий

    Это будет полезно не только тем, кто пытается начать учет на действующем предприятии, но и тем, кто пытается наладить учет заново. Вопрос "как начать с чистого листа" очень популярен. Вот и ответы.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Спасибо!
    Наконец-то "пазл" сложился

  4. #4
    Разбирающийся
    Регистрация
    18.10.2012
    Адрес
    Новосибирск, Омск
    Сообщений
    5,262
    Поблагодарил(а)
    184
    Благодарностей: 429 (сообщений: 335)
    Цитата Сообщение от Lily77 Посмотреть сообщение
    4. Создаем сличительную ведомость и заносим остатки, которые становятся фактическими.
    Есть еще другой вариант: вместо с/в оприходовать остатки через п/н от спец. корреспондента (ввод остатков) и в этой п/н поставить хотя бы примерные цены на товары. В этом случае у вас сразу будет формироваться себестоимость более-менее близкая к реальности.
    В случае, если оприходование вы сделаете через с/в, то оприходованные излишки будут иметь 0 стоимость, и до тех пор пока эти партии не спишутся с остатков - у вас в отчетах будет не верная себестоимость блюд (и соответственно не верная наценка)

  5. 2 пользователей сказали cпасибо sibgaba за это полезное сообщение:

    aishora (14.12.2018),Моя стройка (27.11.2019)

  6. #5
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,062
    Поблагодарил(а)
    473
    Благодарностей: 187 (сообщений: 160)
    sibgaba, правильный совет - а я проглядел.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  7. #6
    Интересующийся
    Регистрация
    09.11.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Цитата Сообщение от sibgaba Посмотреть сообщение
    Есть еще другой вариант: вместо с/в оприходовать остатки через п/н от спец. корреспондента (ввод остатков) и в этой п/н поставить хотя бы примерные цены на товары. В этом случае у вас сразу будет формироваться себестоимость более-менее близкая к реальности.
    В случае, если оприходование вы сделаете через с/в, то оприходованные излишки будут иметь 0 стоимость, и до тех пор пока эти партии не спишутся с остатков - у вас в отчетах будет не верная себестоимость блюд (и соответственно не верная наценка)
    А белый учет можно так сделать,т.е. через приход остатков?

  8. #7
    Разбирающийся
    Регистрация
    18.10.2012
    Адрес
    Новосибирск, Омск
    Сообщений
    5,262
    Поблагодарил(а)
    184
    Благодарностей: 429 (сообщений: 335)
    Не вижу препятствий...

  9. #8
    Новичок
    Регистрация
    16.07.2013
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    если остатки забить в с/в, в ней так же можно указать цены, и себестоимость будет считаться.

  10. #9
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,062
    Поблагодарил(а)
    473
    Благодарностей: 187 (сообщений: 160)
    Цитата Сообщение от Evgenia_as Посмотреть сообщение
    если остатки забить в с/в, в ней так же можно указать цены
    Нет, нельзя.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  11. #10
    Разбирающийся
    Регистрация
    28.06.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,332
    Поблагодарил(а)
    23
    Благодарностей: 143 (сообщений: 101)
    Цитата Сообщение от SH Посмотреть сообщение
    Нет, нельзя.
    на излишки можно с какой-то очень старой версии

Похожие темы

  1. Проблема на большом предприятии.Помогите!
    от laume в разделе SH: Организация и ведение учета
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 21:58
  2. Учет объема продажи розничной продажи алкогольной продукции по форме 1-учет
    от Карибы в разделе ЕГАИС и Алкогольная декларация в Storehouse
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 19:49
  3. Блюдо которое не пробивали...
    от mister96 в разделе R-Keeper 6
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 20:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •