Да, надо.Цитата:
Надо обновиться?
Вид для печати
Да, надо.Цитата:
Надо обновиться?
Окей, а внутри SH организовать построение отчётов по поставщикам и кодам из торговой декларации как-то можно? Потыкался - не нашёл в карточке товара полей. Бухгалтер готов вносить коды руками, знать бы куда. Плюс в приходные забивается только поставщик, но не производитель - новые товары ляпать каждый раз?
Я так подозреваю что хотят увидеть из SH обороты по алкоголю и вбить их в ДекларантАлко...
Задачка не тривиальная, обновиться сильно проще... Но если уж хочется - то можно попробовать (хотя никакой гарантии в успехе не дам)
1. При установке АлкоДекларации в SH добавляются новые атрибуты (ручками это делается). Для товаров это атрибут "Код по классификатору" + что то еще, для Накладных 2 или 3 доп атрибута: код производителя/импортера, дата производства и что то еще (и вот тогда в одной накладной вы приходуете товар Водка и ставите производителя №1, в другой вы приходуете ту же водку, но уже можете поставить производителя №2), для корреспондентов - тоже какие то поля. О том как и что добавлять описано в документации на установку АлкоДекларации.
Но вам это вряд ли поможет, т.к. вытащить это все потом в отчеты будет затруднительно (если вообще возможно)
2. С кодом продукции можно поступить так: Если вы не используете категории товаров, то там можно завести классификацию по алкогольным кодам. Потом, в карточках товаров проставить категории, потом смотреть оборотную ведомость с группировкой по категориям. Там вы увидите и суммарный прихо и остаток и расход по каждому коду продукции. Но вот что делать дальше (с поставщиками/производителями) пока не придумал...
Проще обновиться!
Спасибо.
Отчёты нужны для понимания калькулятором обстановки, бухи смирились с тем, что необновлённый СХ с официальной декларацией не дружит и прогрузить нормально одно из другого не выйдет.
Помедитировав, решил, что реально проще заставить бухов обновиться =)
Алкодекларация обновилась до версии 4.45.57. В новой версии реализована поддержка XML формата обмена версии 4,30. Именно в этом формате предстоит сдавать декларацию за IV квартал 2013.
У кого дилеры не чешутся - можно взять тут и обновить самостоятельно.
Новая версия, 4.46.58: http://yadi.sk/d/XgXX7UCqFxmtE
У кого-то уже проходит только с ней.
в новостях USC уже есть 4.47.59:
http://www.ucs.ru/about/news/2014/novaya-versiya-alkogolnoy-deklaratsii-dlya-storehouse4/
что то же они исправили-подправили относительно 4.46.58
где бы достать?
Уже и она устарела. 4.48.60: http://yadi.sk/d/BWl_Ki26GJ3nq
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 19:48 ----------
Актуальный список изменений:
4.45.57 Переход на формат декларации 4.30
4.46.58 Исправлена выгрузка справочника поставщиков в XML.Декларант-алко ругался:
"Существует повторяющаяся последовательность ключей 'nnn' для ключа 'ПК_Постав' или ограничение по уникальному идентификатору."
"Последовательность ключей 'nn' в Keyref не ссылается на какой-либо ключ."
4.47.59 Исправлена структура XML, элемент "Лицензии","Лицензия" в справочнике Поставщиков Декларант-алко ругался:
Элемент "Лицензии" имеет недопустимый дочерний элемент "Лицензия"
4.48.60 Исправлена выгрузка справочника поставщиков в XML. Дублировались ИНН+КПП
Подскажите, в связи с вводом алкогольной декларации у нас одно и то же вино приходит под разными кодами. Как нам его подвязывать, чтоб оно отображалось в общем расходе в декларации. А мы его перерабатываем и получается оно уходит в прочие расходы и прочие больше реализации.
Никаких переработок быть не должно. Попробуйте в этом вине оставить в атрибутах код, по которому больше поставок. А с другой код можно указать в самой накладной справа от товара. "КОД вида продукции" колонка называется. Если там будет стоять код, то он является в приоритете. Но обзательно в атрибутах оставляйте кодировку, иначе ничего не подтянется
Здравствуйте,
есть корреспондент "Виртуальные остатки", необходимо чтобы данные по нему не попадали в алкогольную декларацию, есть ли возможность это реализовать?
"Совсем не попадали" не получится - математику не обмануть.
Можно сделать так что бы приходы от него не попадали в приходы, а показывались как излишки.
Цитата из доки:
Цитата:
Для спец. корреспондентов, на которых формируют приходные накладные для приходования излишков (вместо сличительных ведомостей) например для корреспондента «Излишки» (Рис. 10) в поле «Тип корреспондентов» необходимо выставить значение Д – дополнительный приход.
Спасибо, В моей документации к sh4decl нет этого пункта, можете ссылку дать на вашу версию документации?
Вот, пожалуйста
Вложение 2759
Только если Ваша версия алкашки не свежая, то в ней это может и не сработать (т.к. она этого в принципе не умеет). Тогда придется и алкашку обновить.
Алкашку обновляли 2 недели назад, проблема другого характера всплыла - Корреспондент "виртуальные остатки" создан специальным корреспондентов и у него в карточке нет никаких атрибутов. можно ли как то изменить тип корреспондента в SH или при создании нового корреспондента "виртуальные остатки" перенести на него все документы со старого?
Можно. Но не так.Цитата:
можно ли как то изменить тип корреспондента в SH или при создании нового корреспондента "виртуальные остатки" перенести на него все документы со старого?
Просто разрешите этот атрибут для Спец корреспондентов...
Склад - Сервис - Дополнительные атрибуты - Атрибуты корреспондентов
Для атрибута AlcDecl - Тип корреспондента поставьте галку в колонке Спец Корр.
пожалуйста киньте кто нить на яндекс диск или еще куда новую версию sh4decl 4.48.60
ссылка на предыдущей странице уже мертвая.
Заранее премного благодарен.
Либо, если это как то "нарушает правила", то на ящик raidit@mail.ru
ЗАРАНЕЕ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН!!!
http://www.carbis.ru/knowledge_base/skachat/ - на сайт сюда, там открываете раздел с дистрибутивами. По алкогольке отдельная папка.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 18:52 ----------
Она уже давно не новая.Цитата:
sh4decl 4.48.60
Оказывается, 18 июля вышла новая версия декларации.
4.55.71 В пивной алк.декларации добавлены типы 261,262,263
уже 72Вложение 3033
Добрый день!
подскажите, почему стор хаус "пропускает" акты переработки алкогольной продукции?
т.е. при формировании алко декларации за 4 кв. 14 г. подтягивает накладные за 3й квартал 14 г.
Как пример, в 10 месяце были акты переработки алкоголя на алкоголь .
Допустим Джемисон (код 280, код импортера №57) перерабатываем на Джек Дениэлс .
Формирую я алкодекларацию и у меня высвечивает ошибку " не заполнены все поля"
программа видит приход ( джек дениеса) , не видит код и код импортера. логично))
надо значит мне поставить в акте переработке код алкоголя и код импортера
я проставляю код 280 , и код импортера #57 (мы же реализуем то джемисон от импортера 57)
Снова формирую декларацию , выгружаю в АИС, шифрую, и при загрузке в ФСРАР , оно мне пишет:
файл загружен и ожидает проверки криптографии
файл декларации успешно прошел проверку критографии
Проверка декларации по схеме: Нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее об ошибке6 квартал поля "дата закупки " не попадает в отчетный период. КПП-****. Код продукции -280. значение - 29,08,2014.
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 12:09 ----------
По дате этой , действительно был при приход Джемисона , с кодом 280 и #57
по моей логике, я ж в акте переработки должна и поставить код 280/ #57 так как от этого импортера у меня дальше идет реализация.
или не так что то ?
Добрый день. Еще вопросы.
Ситуация. Одно юр. лицо. Несколько ресторанов (подразделений), которые ведутся в отдельных базах SH. В приложении SH Декларация, в которое мы заходим по каждой отдельной базе, есть возможность создавать подразделения.
Вопросы. 1. В каждом приложении Декларация создавать по одному (своему) подразделению? Тогда как в целом по организации формируются отчеты? Из одного приложения?
2. Или создавать в одном приложении все подразделения, формировать по каждому и в целом? Тогда как в одном приложении будут браться данные из разных баз, где привязка?
Можно и так и так. "Привязка" (для варианта 2) производится в окне выбора базы при запуске программы алкодекларация.
Когда вы сформируете отчет по подразделению (в одной базе) он запишется в XML файл. (если верно помню увидеть его можно там где вводятся подразделения).
Потом переключаемся в другую базу, строим отчет по другому подразделению (получаем еще 1 XML файл)
Потом строим отчет по всему предприятию, который собирается из 2-х XML файлов.
Ну как то так... При построении общего отчета данные берутся из фалов подразделений, а не из базыЦитата:
Последний пункт - уже из любой базы, так я понимаю?
Вот еще такой вопрос непонятен. В карточках товара проставляется производитель, его ИНН и КПП. Также я установила реквизиты соответствующие в накладной (я имею в виду возможность подстановки кода). Как я поняла, в накладной их нужно заполнять, если производитель отличается от занесенного в карточке товара. Но при формировании декларации заполняются данные только из накладных, а если в них нет, то из карточки не подцепляет. Такого, наверное не должно быть, ведь, получается тогда в каждом приходе необходимо еще и вручную проставлять производителя. Бред, ведь он в карточке товара занесен.
Мария, вы не путаете, случайно, код товара и импортеров? В карточке товара подцеплен код вида продукции, если он не совпадает, то в накладной указывается нужный код (вида продукции), импортеров и производителей нужно подставлять в каждый приход, он называется код производителя.
Нет, не путаю. Я четко вопрос задала про производителя. Зачем тогда в атрибутах товара указывается импортер/производитель, если по данному параметру не идет подцепка в декларации?
Про код вида продукции речи нет. Он-то как раз из атрибутов берется, и в декларации разбивка по виду идет (я в приходах код вида продукции не проставляю).
Соответственно вопрос про производителя, почему не также?
Для формирования алкогольной декларации производитель берется только из приходной накладной.
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 11:58 ----------
Вы инструкцию по алкодекларации читали? Покажите пункт в котором сказано, что в карточке товара необходимо указывать производителя/импортера.
я читала инструкцию, просто в моем сторе хаус уже был данный атрибут, поэтому и возник вопрос.
а так получается дико неудобно и куча затраченного времени - у меня алкоголь приходит с большим количеством позиций и очень разношерстный, и не вся информация по каждой позиции (импортер, я имею в виду) у меня на руках.
очень жаль, что так не делается.
спасибо.
Приложение Алк.декларация берет данные только из учета? Нет разве возможности выбора учет/спец.учет?
Вопрос снимаю. Нашла сама.
Еще вопрос.
1. Каким образом учитываются в Алк.декл. перемещения между ресторанами (ведутся в разных базах SH, но юридически являются одной организацией), тип корреспондента - "С" поставлено, как это будет понятно? Правильно я понимаю, что в алк. отчете ресторана-получателя ставится только расход, а в отчете ресторана-поставщика это перемещение как расход не фиксируется? А как тогда формируется остаток по каждому подразделению? Почему в алк. отчете в колонке "внутренние перемещения..." стоит крестик по таким позициям?
2. Как в данном случае в накладной заполнять атрибуты - код корреспондента в ресторане-получателе (код другого ресторана или код поставщика в другом ресторане)?
Так никто не подскажет?
Никто-никто не знает?!
Не верю, что никто с этим не сталкивался! Что делать-то?
Меня терзают смутные сомнения что это возможно. Я не про программу, а про юридическую сторону.Цитата:
1. Каким образом учитываются в Алк.декл. перемещения между ресторанами (ведутся в разных базах SH, но юридически являются одной организацией), тип корреспондента - "С" поставлено, как это будет понятно? Правильно я понимаю, что в алк. отчете ресторана-получателя ставится только расход, а в отчете ресторана-поставщика это перемещение как расход не фиксируется? А как тогда формируется остаток по каждому подразделению? Почему в алк. отчете в колонке "внутренние перемещения..." стоит крестик по таким позициям?
Даже если во всех ресторанах одно Юр лицо, то лицензии у них все равно разные (т.к. на каждый адрес своя лицензия). Соответственно поставщик когда, везет на "ресторан 1", в своей декларации указывает данные лицензии "ресторана 1", и если в итоге этот алкоголь реализуется в "ресторане 2", то будет нескладушка в декларации.