Добрый день, подскажите, пожалуйста, как избавиться от ошибки:
Производя списание, в документе предполагаемый расход, появляется ошибка "Пустой вложенный комплект". но по факту, комплект не пустой.
Заранее спасибо!
Вид для печати
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как избавиться от ошибки:
Производя списание, в документе предполагаемый расход, появляется ошибка "Пустой вложенный комплект". но по факту, комплект не пустой.
Заранее спасибо!
По факту, пустой вложенный комплект.
Программа, с ваших слов, не говорит, что комплект пустой.
Она говорит, что пустой вложенный комплект.
То есть, в Ваш основной комплект входят другие комплекты (а в них, в свою очередь, тоже могут входить другие комплекты), и один из них на эту дату - пустой.
Добрый день подскажите , пожалуйста.
При рассчитывании расхода, в предполагаемом расходе есть краснота. Первоначально просматриваю и делаю корректировки в комплектах, если были изменения, в виду которых образовалась краснота. НО есть позиции , по которым остается краснота. И я сливаю ее через с/в. НО при формировании в конце месяца товарного отчета, с/в попадает в раздел прихода, что приводит к неправильному итоговому отчету. Как быть? Есть ли другой метод избавления от красноты, не влияющий на сумму прихода товара ? Заранее спасибо!
Вопрос: Реальная с/в, которая выявила реальные излишки, должна попадать в товарный отчет?
Либо формировать товарный отчет на основании расширенной оборотной ведомости, и там брать только колонку с приходами.
Либо приходовать излишки через п/н и по 0 цене.
[QUOTE=sibgaba;94588]Вопрос: Реальная с/в, которая выявила реальные излишки, должна попадать в товарный отчет?
к сожалению не поняла вопроса.
У меня был вариант приходовать по 0 цене, но по сути это тоже не правильно.
Я имел ввиду: Как вы считаете, реальные излишки должны попадать в товарный отчет или нет? Не в смысле программы, а в смысле вашего взгляда на бух учет.Цитата:
Вопрос: Реальная с/в, которая выявила реальные излишки, должна попадать в товарный отчет?
к сожалению не поняла вопроса.
Почему?Цитата:
У меня был вариант приходовать по 0 цене, но по сути это тоже не правильно.
На остатках 1 кг некоего товара.
По к/к закладка 100 гр сырья в порцию.
Повар, "экономит" товар и с килограмма выпускает не 10 (как должен), а 11 порций.
Делаем реализацию - получаем красноту на 100 гр.
Что делал повар по факту экономя продукты? Он занизил себестоимость блюда...
Что мы получим в отчетности оприходовав 100 гр товара по цене 0? Мы отразим уменьшение себестоимости и увеличение маржи...
[QUOTE=sibgaba;94590] вашего взгляда на бух учет.
На сколько я понимаю, то излишек вообще не должно быть. Большие излишки прячут большую недостачу...