PDA

Просмотр полной версии : Оплата по безналу. Списание товара



Guest
08.10.2009, 13:48
Добрый день! Был проведен банкет, оплата по безналу. Сейчас стоит такая задача:
1) чтобы данные по банкету попали в отчеты р-кипера
2) сделать правильно списания в SH

Пробивать все это через фискальник по понятным причинам не хочется.

Коллеги, поделителсь опытом -как вы поступаете в таких ситуациях?

Спасибо!

only_pro
08.10.2009, 14:23
Создать соотв. неплательщика и закрыть на него! Если импорт в склад сортируется по валютам, то вообще проблем не вижу!

SH
08.10.2009, 15:46
Если оплата по безналу, смело создавайте в Неплательщиках валюту "безналичная плата" и закрывайте на нее. По фискальнику может пройти, а может и нет - в зависимости от настроек. Если пройдет - это ни в коем разе не ошибка. В кассовую книгу эту сумму следует тогда вносить в раздел "по документам". Если не пройдет по фискальнику - тоже не страшно.

beda
08.10.2009, 16:00
а себестоимость?


Создать соотв. неплательщика и закрыть на него! Если импорт в склад сортируется по валютам, то вообще проблем не вижу!

SH
08.10.2009, 16:32
А какая проблема с себестоимостью?

Vork
16.12.2009, 15:56
Если оплата по безналу, смело создавайте в Неплательщиках валюту "безналичная плата" и закрывайте на нее. По фискальнику может пройти, а может и нет - в зависимости от настроек.
Такая-же проблема с оплатой визовскими картами. Как можно настроить фискальник (Штрих ФР-К), чтоб он не пробивал эти суммы?

Admin
16.12.2009, 16:08
Такая-же проблема с оплатой визовскими картами. Как можно настроить фискальник (Штрих ФР-К), чтоб он не пробивал эти суммы?
И сразу ждите налоговую....

Оплата по кредитке ВСЕГДА проводится по кассе.

Vork
16.12.2009, 16:22
Ну ведь деньги потом поступают на расчетный счет организации и тут получается двойное налогооблажение этой суммы... Как с этим быть?

Admin
16.12.2009, 16:52
C чего-бы двойное? Клиент на руки ОБЯЗАН получить ФИСКАЛЬНЫЙ чек, если он заплатил или налом, или кредиткой. Если его не дают, то клиент вправе его требовать любыми средствами... По сути у организации и нету наличности как таковой, т.к. по итогам работы всю наличность организация обязана сдать в банк на счет (позволено держать не более определенного лимита и при превышении обязана сдавать) или потратить на некоторые виды оплат, что определяется в заявлении в банк, т.е. у честных налогоплательщиков именно так и должно происходить.

Неплательщики - это персонал обычно, понятно что это простые расходы организации и проводятся другими средствами, и тут тоже не мало вариантов, но это дело бухгалтерии.... другое дело его использование под другие нужды, но это совсем отдельная песня...

В случае оплаты по безналу(но не по кредитке) - да, и тут есть разные подходы, но клиент опять же получает необходимые документы. Тут скорее вопросы порядка оформления и фактической "отгрузки" товара клиенту всплывает...

Vork
16.12.2009, 17:57
Хорошо, а тогда как сделать чтоб в z-отчете фискальника было разделение по видам оплат, типа такая-то сумма за наличку, такая-то в кредит.
Ведь подобный чек печатает он, но во всех группа кроме наличной оплаты ставятся нулию

Admin
16.12.2009, 18:00
Здрассте приехали - а вы до этого "такой лабудой" не парились чтоль??? Мде... о нравы... Фискальник то какой?

Vork
16.12.2009, 18:11
До этого небыло банковского терминала, да и ресторан новый...
Регистратор - штрих-фр-к.

Admin
16.12.2009, 18:26
Есть 4 вида оплаты в кипере и фискальнике, по умолчанию это НАЛИЧКА, КРЕДИТКИ, НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ, БЕЗНАЛ ОПЛАТА.
В ркипер6.ини на кассе задается соответствие между кипером и фискальником...
Обычно делают так: Должны быть строки
SHFRK_PAY1=1 - Нал закрывать как нал
SHFRK_PAY2=2 - кредитку закрывать как кредитку
SHFRK_PAY3=0 - неплательщики не оформлять по фр
SHFRK_PAY4=4 - безнал закрывать как безнал

И вот по последним 2м позициям должен определиться ваш бухгалтер, как он будет проводить эти вещи по бухгалтерии, никто кроме бухгалтера не должен решать как "правильно"...

Vork
16.12.2009, 18:38
тих строк точно нет, буду пробовать.
Спасибо!

SH
16.12.2009, 19:35
Только надо иметь ввиду, что четвертый пункт предназначен для платежных карт, а не для собственно безналичного оплата как такового. Если организация получает платеж по безналу и хочет провести его по кассе (хотя бы для автоматического списания), то надо валюту "безналичная оплата" завести в неплательщиках, при этом желательно чтобы при закрытии такого чека в rkeeper6.ini было прописано SHFRK_PAY3=3. В кассовой книге такая оплата идет в графу "по документам", вместе с кредитными картами.

Luigi
17.12.2009, 09:07
А разве нельзя тогда "безналичную оплату" завести в кредитных картах?

SH
17.12.2009, 12:47
Чисто теоретически - наверное, можно. Только так никто не делает, и видимо, не зря...

АнЫч
26.01.2011, 17:45
вносить в раздел "по документам

А по какому? по платежному поручению, так что ли???

SH
26.01.2011, 18:53
АнЫч, так в кассовой книге не расшифровывается.