Просмотр полной версии : Оплата по безналу. Списание товара
Добрый день! Был проведен банкет, оплата по безналу. Сейчас стоит такая задача:
1) чтобы данные по банкету попали в отчеты р-кипера
2) сделать правильно списания в SH
Пробивать все это через фискальник по понятным причинам не хочется.
Коллеги, поделителсь опытом -как вы поступаете в таких ситуациях?
Спасибо!
only_pro
08.10.2009, 14:23
Создать соотв. неплательщика и закрыть на него! Если импорт в склад сортируется по валютам, то вообще проблем не вижу!
Если оплата по безналу, смело создавайте в Неплательщиках валюту "безналичная плата" и закрывайте на нее. По фискальнику может пройти, а может и нет - в зависимости от настроек. Если пройдет - это ни в коем разе не ошибка. В кассовую книгу эту сумму следует тогда вносить в раздел "по документам". Если не пройдет по фискальнику - тоже не страшно.
а себестоимость?
Создать соотв. неплательщика и закрыть на него! Если импорт в склад сортируется по валютам, то вообще проблем не вижу!
А какая проблема с себестоимостью?
Если оплата по безналу, смело создавайте в Неплательщиках валюту "безналичная плата" и закрывайте на нее. По фискальнику может пройти, а может и нет - в зависимости от настроек.
Такая-же проблема с оплатой визовскими картами. Как можно настроить фискальник (Штрих ФР-К), чтоб он не пробивал эти суммы?
Такая-же проблема с оплатой визовскими картами. Как можно настроить фискальник (Штрих ФР-К), чтоб он не пробивал эти суммы?
И сразу ждите налоговую....
Оплата по кредитке ВСЕГДА проводится по кассе.
Ну ведь деньги потом поступают на расчетный счет организации и тут получается двойное налогооблажение этой суммы... Как с этим быть?
C чего-бы двойное? Клиент на руки ОБЯЗАН получить ФИСКАЛЬНЫЙ чек, если он заплатил или налом, или кредиткой. Если его не дают, то клиент вправе его требовать любыми средствами... По сути у организации и нету наличности как таковой, т.к. по итогам работы всю наличность организация обязана сдать в банк на счет (позволено держать не более определенного лимита и при превышении обязана сдавать) или потратить на некоторые виды оплат, что определяется в заявлении в банк, т.е. у честных налогоплательщиков именно так и должно происходить.
Неплательщики - это персонал обычно, понятно что это простые расходы организации и проводятся другими средствами, и тут тоже не мало вариантов, но это дело бухгалтерии.... другое дело его использование под другие нужды, но это совсем отдельная песня...
В случае оплаты по безналу(но не по кредитке) - да, и тут есть разные подходы, но клиент опять же получает необходимые документы. Тут скорее вопросы порядка оформления и фактической "отгрузки" товара клиенту всплывает...
Хорошо, а тогда как сделать чтоб в z-отчете фискальника было разделение по видам оплат, типа такая-то сумма за наличку, такая-то в кредит.
Ведь подобный чек печатает он, но во всех группа кроме наличной оплаты ставятся нулию
Здрассте приехали - а вы до этого "такой лабудой" не парились чтоль??? Мде... о нравы... Фискальник то какой?
До этого небыло банковского терминала, да и ресторан новый...
Регистратор - штрих-фр-к.
Есть 4 вида оплаты в кипере и фискальнике, по умолчанию это НАЛИЧКА, КРЕДИТКИ, НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ, БЕЗНАЛ ОПЛАТА.
В ркипер6.ини на кассе задается соответствие между кипером и фискальником...
Обычно делают так: Должны быть строки
SHFRK_PAY1=1 - Нал закрывать как нал
SHFRK_PAY2=2 - кредитку закрывать как кредитку
SHFRK_PAY3=0 - неплательщики не оформлять по фр
SHFRK_PAY4=4 - безнал закрывать как безнал
И вот по последним 2м позициям должен определиться ваш бухгалтер, как он будет проводить эти вещи по бухгалтерии, никто кроме бухгалтера не должен решать как "правильно"...
тих строк точно нет, буду пробовать.
Спасибо!
Только надо иметь ввиду, что четвертый пункт предназначен для платежных карт, а не для собственно безналичного оплата как такового. Если организация получает платеж по безналу и хочет провести его по кассе (хотя бы для автоматического списания), то надо валюту "безналичная оплата" завести в неплательщиках, при этом желательно чтобы при закрытии такого чека в rkeeper6.ini было прописано SHFRK_PAY3=3. В кассовой книге такая оплата идет в графу "по документам", вместе с кредитными картами.
А разве нельзя тогда "безналичную оплату" завести в кредитных картах?
Чисто теоретически - наверное, можно. Только так никто не делает, и видимо, не зря...
вносить в раздел "по документам
А по какому? по платежному поручению, так что ли???
АнЫч, так в кассовой книге не расшифровывается.
Powered by vBulletin® Version 4.2.6 LTS Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot