Просмотр полной версии : Компенсаторы
andreyykt
12.01.2020, 20:12
Здравствуйте. Посмотрел видео Александра Ильина про магию с компенсирующимися записями. К примеру, на 13.01.2020 остаток по товару Капуста был 1кг,а заявка, пришедшая из кипера 14.01.2020,где расходуется капусты 2 кг, то по правилу создаться компенсатор в 1кг,но, чтобы выравнять верно остатки и избавиться от компенсаторов , нужно приход, который придёт от закупщика, скажем только 20.01.2020, оприходовать задним числом, то есть 14.01.2020?
нужно приход, который придёт от закупщика, скажем только 20.01.2020, оприходовать задним числом, то есть 14.01.2020?
Это было бы в корне неверно. Вообще избавляться от компенсаторов, только ради самого избавления не нужно. Разбираться в причинах возникновения, устранять ошибки, принимать меры - необходимо, да. Подгонять учет, ради красивых цифр - нет.
satan, спасибо! Коротко и емко.
Дополню
13-14 работали капустой? Судя по всему да. Значит она была. Но это никак не та капуста которую поставщик привезет 20-го. Она в продажах 13/14 никак участвовать не могла.
Появление в учете компенчаций на прямую говорит об ошибках в документообороте (потерян приход капусты за 10е, или в к/к перезаклад). И вот с ними и надо разбираться.
В 4ке это приходилось делать всегда (даже если 1 грама соли не хватает, документ не проводился) в 5ке с чем из компенсаций разбираться, а что оставить как есть - это остается на усмотрение калькулятора.
andreyykt
13.01.2020, 11:38
Коллеги,спасибо большое! Усе понял)
помогите разобраться с компенсаторами, что это и с ем его едят. Как настрроить списание с ними. Если до этого было списание через оприходование излишков ч/з п/н
помогите разобраться с компенсаторами, что это и с ем его едят
https://youtu.be/4uzggXQLUAs?t=582
Вот тут подробно все разобрано
Как настрроить списание с ними.
Ничего не надо настраивать, все работает само и сразу
Если до этого было списание через оприходование излишков ч/з п/н
По сути все точно так же, только вам не надо делать п/н (совсем не надо)
Если при списании есть нехватка товара то SH5 сам, автоматически создаст на него приход который и называется "компенсатор".
Если потом задним числом вы найдете п/н на этот товар и надобность в компенсаторе отпадет то он САМ удалится (а в SH4 вам нужно было руками удалять корректировочную п/н)
PS Это все конечно же не отменяет того что красноту надо так же анализировать, ибо принять на компенсации 10 кг говядины (за 1 день) технически конечно можно, но это не учет а фикция
https://youtu.be/4uzggXQLUAs?t=582
Вот тут подробно все разобрано
Ничего не надо настраивать, все работает само и сразу
По сути все точно так же, только вам не надо делать п/н (совсем не надо)
Если при списании есть нехватка товара то SH5 сам, автоматически создаст на него приход который и называется "компенсатор".
Если потом задним числом вы найдете п/н на этот товар и надобность в компенсаторе отпадет то он САМ удалится (а в SH4 вам нужно было руками удалять корректировочную п/н)
PS Это все конечно же не отменяет того что красноту надо так же анализировать, ибо принять на компенсации 10 кг говядины (за 1 день) технически конечно можно, но это не учет а фикция
а если у меня ошибку выдает70227022
а если у меня ошибку выдает
Ну дык очевидно:
У пользователя под которым вы работаете стоит галка "запрет создания компенсаторов" в правах (это в SDBMan)
А вот зачем ее туда поставили (случайно или это учетная политика такая) это я вам сказать не могу.
Если решение о ведении учета принимает вы единолично то снимите эту галку. Если это решение принимает например глав бух или фин дир то разговаривайте с ним
Powered by vBulletin® Version 4.2.6 LTS Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot